내부감사 현황

감사의 종류

  • 종합감사 : 수감부서 업무전반에 대해 감사계획에 의하여 1년~3년에 1회 실시하는 감사
  • 특정감사 : 특정한 업무·사업·자금 등에 대해 이사장 등 의뢰 또는 감사가 필요하다고 인정하는 경우에 실시하는 감사
  • 성과감사 : 경제성·능률성·효과성 등에 대한 검토와 평가를 위주로 실시하는 감사
  • 기강감사 : 복무상 의무 위반 및 비위 등 위법·부당한 행위에 대해 처벌 및 예방 목적으로 실시하는 감사
  • 자율감사 : 집행부서가 자율적으로 감사를 실시하고 업무 등을 개선하는 감사
  • 일상감사 : 주요업무 처리에 있어 최종 결재권자의 결재 전 그 업무의 합법·타당성 등을 점검하는 사전 예방적 기능의 감사

내부감사 실시현황

(단위 : 횟수, 건)

내부감사 실시현황
구분 실지감사 일상감사
종합감사 특정감사 성과감사 자율감사 기강감사
2023년 12 4 3 1 - 4 624
2022년 14 5 5 - - 4 608
2021년 16 4 7 - 1 4 517
2020년 18 9 4 - 1 4 520
2019년 19 6 7 - 2 4 530

처분요구 내역

(단위 : 건, 백만원)

처분요구 내역
구분 처분요구 재정상 조치
징계요구 시정 주의 개선 기타 실지감사 일상감사
2023년 76 1 20 19 9 27 365 24 341
2022년 102 4 27 32 9 30 979 364 615
2021년 100 - 17 31 14 38 954 576 378
2020년 138 - 34 46 17 41 906 606 300
2019년 137 - 27 44 16 50 3,337 543 2,794

공개기준

내부·외부 감사결과
  • 감사의 정기감사보고서

관리사항

공시구분
자율공시(연1회, 2월말)
변경일
2024. 2. 29.
작성기준일
2024. 2. 29.
작성자
(정)감사실장,
(부)류송헌 차장 ( 전화번호 064-802-2032),
정은덕 과장
감독자
혁신기획실장
확인자
감사실장